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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018NE000004

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2018NE000004 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2018-01-09 00:00:00.0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Órgão / Entidade Vinculada: 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora Emitente: 440001 - SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 44000100001 - SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Valor: R$ 77565000.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: Dado referente à Folha de Pagamento
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Unidade Orçamentária: 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Funcional Programática
   Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
   Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
   Programa: 2124 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DO MEIO AMBIEN
   Ação: 20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0053 - ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NO DISTRITO FEDERAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - ATIVOS CIVIS DA UNIAO Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo Nº:
Modalidade de Licitação: NAO SE APLICA Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00000 20000000.0000 20000000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
5 - INCORPORACOES 1.00000 282000.0000 282000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
7 - ABONO DE PERMANENCIA 1.00000 441000.0000 441000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO 1.00000 34300000.0000 34300000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
36 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO 1.00000 12210000.0000 12210000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
37 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1.00000 423000.0000 423000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.00000 546000.0000 546000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
43 - 13º SALARIO 1.00000 7050000.0000 7050000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
45 - FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL 1.00000 2230000.0000 2230000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
46 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.00000 83000.0000 83000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCICIO DE 2018.
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI